最佳答案:反结账到期初进行修改
1685浏览 1969天前
你好,我想问问我怎么才能查看上个月已经完成的凭证?谢谢
610浏览 1970天前
录入了其他应收款191000 其他应付款500000。只录了这两个科目期初余额,本年累计借方191000本年累计贷方500000提示试算不平衡,差额309000。啥意思啊其他应收和其他应付数据要对应?不然不能继续操作吗?其他...
714浏览 1970天前
记账凭证怎么填写?
852浏览 1971天前
公司8月份成立,7月份有费用发生。从7月份建账录入凭证,不录入期初余额行吗,我没录直接都是做凭证出数据。这样可有问题・_・?实收资本,应收,银存都是做的凭证出的数据,现在凭证录了一半发现在去录期初余额已...
1342浏览 1971天前
打印参数如何设置?我打印出来的凭证比粘贴单和费用报销单大,设置了很多遍参数都不合适
638浏览 1971天前
新增固定资产,期初余额就不对。
2578浏览 1971天前
打开科目记,就显示转了一圈图标,啥都没发生,重启也一样,是什么问题 ?
738浏览 1972天前
你好,我有个问题需要解答一下,我初建账时,固定资产这块收据不能直接输入,需要在固定资产增加这块输入,但这样就相当于固定资产是六月增加的,影响资产负债表不平衡。这个问题怎么解决呢?
911浏览 1974天前
返回顶部